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2015年枣庄市薛城区文广新局部门预算
发表单位:区文广新局 | 索引号:0119-02-2015-000635 | 录入:林树棣 | 日期:2015.9.14
 

第一部分   概  

一、主要职能及机构设置

(一)全面贯彻党和国家有关文化、广播电影电视和新闻出版在文艺演出、新闻宣传、广播电影电视制作、作品出版等方面的方针政策,把握好文艺创作方向和舆论导向,领导、协调、监督全区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权各项工作开展。

(二)贯彻执行国家文化、广播影视、新闻出版和著作权法律法规规章;指导监督全区文化、广播电影电视、新闻出版和著作权行政执法工作;领导文化市场综合执法机构依法开展执法业务;制订全区文化、广播影视和新闻出版发展规划,并依法监督实施;协调指导区镇(街)在文化、广播影视和新闻出版建设方面的事项,贯彻执行国家文化、广播影视和新闻出版行业工程建设标准等。

(三)指导、协调与监督全区文化、广播影视和新闻出版宣传和创作。

(四)综合管理全区社会文化事业,指导公共文化服务事业和基层文化建设;指导开展群众文化活动,归口管理全区性重大文化活动;指导和组织实施农家书屋、社区书屋工程;拟订全区非物质文化遗产保护规划和政策,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

(五)制定全区电影发行、放映工作的发展规划和管理办法,负责全区电影发行、放映管理工作;组织实施全区农村电影放映工程;按照国家统一规划,做好全区广播电视频率频道和发射功率配置的审核、报批与监督工作;贯彻执行国家和省、市广播影视技术政策和标准,管理全区广播影视科技工作;制定全区广播影视有关技术规程和标准,指导全区广播影视系统高新技术的研究、开发应用;负责全区广播电视传输网的规划与管理工作;管理全区卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视大屏幕;管理监督全区广播电视节目、信息网络视听节目;负责全区广播电视广告播出管理。对全区广播电影电视的发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调、监督。

(六)负责全区演出、娱乐、美术品、动漫等文化艺术经营活动的行业监管;负责监管从事演艺活动的民办机构。

(七)负责全区新闻出版单位行业监管工作;管理全区出版活动(含互联网出版和手机书刊、手机文学出版业务),监管全区出版物内容;负责全区新闻单位记者证的审核发放和管理,负责驻我区记者站的审核和监管工作,组织查处新闻违法活动;负责全区古籍整理出版规划工作。

(八)负责全区印刷业的监管工作。

(九)负责全区出版物市场经营活动的监管工作,拟订全区出版物市场扫黄打非工作计划并组织实施;组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案。

(十)负责著作权管理工作;组织查处有重大影响的著作权侵权案件和涉外侵权案件;处理涉外著作权事宜。

(十一)管理全区文物事业,研究拟订文物事业发展规划及规范性文件并监督实施,指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、利用及宣传等工作,组织推动全区文物管理站标准化、现代化建设。

(十二)负责互联网上网服务营业场所、电子游艺场所等单位的设立、变更事项审批;建立城市社区有线电视系统和设立、变更电影放映单位审批;从事包装装潢印刷品、其他印刷品、打字复印名片印刷企业,图书报刊零售单位、电子出版物零售出租单位设立及成册内部资料性出版物审批。

(十三)负责国家及省、市级文化、广播影视、新闻出版和著作权行政部门审批项目的审核上报。

(十四)承办文化、广播电视和新闻出版相关专业专业职称、资格的评审与审核报批工作;按照文化、广播影视和新闻出版事业发展需要,组织、指导系统内各单位有计划、多层次地培养各类专业人才;研究和推进全区文化、广播影视和新闻出版系统管理体制改革。

(十五)负责全区文化、广播影视、新闻出版和著作权系统的对外以及与港澳台地区文化、广播电视和新闻出版机构的交流、合作等文化交流工作;组织大型文化艺术交流活动,按照有关规定管理境外来访的电视摄制组和中外合拍电视剧,负责出版物进出口管理等工作。

(十六)依据文化、广播影视、新闻出版和著作权法律法规规章,对违法违规的行为进行查处。

(十七)管理直属企事业单位。

十八)指导文化、广电、新闻出版行业社团的业务活动。

    (十九)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成:

枣庄市薛城区文广新局部门预算包括:枣庄市薛城区文广新局机关以及局属7个事业单位。纳入枣庄市薛城区文广新局部门2015年部门预算编报范围的单位详细情况见下表:

序号

单 位 名 称

备注

1

薛城区文广新局办公室

无独立财务

2

薛城区文广新局业务股

无独立财务

3

薛城区文化市场综合执法大队

无独立财务

4

薛城区文化馆

无独立财务

5

薛城区图书馆

无独立财务

6

薛城区文物管理站

无独立财务

7

薛城区豫剧团

无独立财务

8

薛城区薛城剧院

无独立财务

9

薛城区龙泉剧院

无独立财务

第二部分   2015年部门预算表

表一、2015年枣庄市薛城区文广新局收支预算总表

单位:万元:

收       入

支       出

项 目

2015 年 预 算

项 目

2015 年 预 算

一、财政资金

390.60

一、文化支出(类)

390.6

一般公共预算

390.60

文化           (款)

390.6

政府性基金预算

     行政运行       (项)

359.6

国有资本经营预算

一般行政管理事务(项)

31

二、财政专户管理资金

三、事业收入

三、

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本 年 收 入 合 计

390.60

本 年 支 出 合 计

390.60

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

收  入  总  计

支  出  总  计

表二、2015年枣庄市薛城区文广新局收入预算表 

2015年枣庄市薛城区文广新局收入预算表

单位:万元

单位代码

单位

名称

总计

财政资金

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

062

枣庄市薛城区文广新局 

390.6 

390.6 

390.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三、2015年枣庄市薛城区文广新局支出预算表(按科目)

2015年枣庄市薛城区文广新局支出预算表(按科目)

单位:万元

科目编码

科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位   补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

207

01

01

行政运行(文化)

345.98

345.98

207

01

02

一般行政运行事务(文化)

44.62

44.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四、2015年枣庄市薛城区文广新局支出预算表(按单位)

2015年枣庄市薛城区文广新局支出预算表(按单位)

单位:万元

单位代码

单位名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

062

文广新局 

390.6

359.6 

 31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表五、2015枣庄市薛城区文广新局财政资金支出预算表

2015枣庄市薛城区文广新局财政资金支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总  计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

合  计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

小计

基本工资

津贴补贴

其他工资和福利支出

小计

离休费

退休费

……

其他对个人和家庭补助支出

207 

01 

01 

062 

文广新 

390.6 

390.6 

287.17

86.5 

200.67

 

58.81 

 

 

 

58.81 

13.62 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六、2015年一般公共预算财政资金三公经费支出预算表

2015年一般公共预算财政资金三公经费支出预算表

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

5.3 

 0

5.3 

 

 4.5

0.8 

 

 

 

 

 

 

第三部分   2015年文广新局部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2015年收入预算为390.6万元,其中:财政资金  390.6 万元。

2015年支出预算为390.6 万元,其中:一般公共服务  390.6

二、财政拨款支出预算情况

2015年财政拨款支出预算为390.6万元,具体情况如下:

1文化行政运行支出 359.6万元,主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出等日常运行开支。  

2文化一般行政管理事务31万元,主要用于业务类项目支出,具体为群众文化活动、文化遗产保护、文化市场管理、图书电影等。

三、一般公共预算财政资金安排的三公经费预算情况

   2015年,通过公共预算财政拨款安排的三公经费预算共  5.3万元。

 1因公出国(境)经费预算

2、公务用车运行维护费预算 4.5 万元。包括单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费预算0.8万元。包括单位按规定开支的各类日常公务接待(含外宾接待)费用。

(编辑:刘志军)